Постановление от 29.03.2017 №602 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 05.08.2014 №1671 (в редакции постановления от 18.01.2017 №62)"
УТРАТИЛО СИЛУ
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
271948,9
|
53022,4 |
45483,9 |
58930,8 |
57273,1 |
57238,7 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
97470,0 |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
Итого: |
369418,9 |
69812,4 |
65653,9 |
79100,8 |
77443,1 |
77408,7 |
округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый
год и на плановый период.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального
и краевого бюджетов не предусматривается.
Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в приложении 6 к Программе.»;
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.3.1. По тексту приложения слова «СЭД» заменить словами «горСЭД»;
1.3.2. В разделе «Паспорт подпрограммы «Электронный муниципалитет
на 2015-2018 годы»:
1.3.2.1. Абзац 2 строки «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула;»;
1.3.2.2. Строку «Перечень мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«популяризация электронной формы предоставления муниципальных услуг, включая приобретение, изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, плакатов, баннеров и иной полиграфической продукции)
о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме;»;
1.3.2.3. Строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
в 2015-2019 годах составляет 149508,6 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год
и на плановый период»;
1.3.2.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Подпрограммы к 2019 году предполагается:
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок, до 70%;
увеличение количества органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД, до 19;
увеличение доли компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров, до 87%»;
1.3.3. Абзац 23 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Одним из путей решения данной проблемы является использование систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города, особенно в свете государственной программы по созданию «электронного правительства».»;
1.3.4. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов её реализации»:
1.3.4.1. Абзац 4 раздела 2.2 «Цель и задачи Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«внедрение и развитие систем электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула;»;
1.3.4.2. Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
Система показателей Подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга конечные результаты 2019 года:
увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества заявок, до 70%;
увеличение количества органов местного самоуправления, подключенных к горСЭД, до 19;
увеличение доли компьютеров муниципальных служащих, подключенных к КСПД, от общего количества компьютеров, до 87%.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 4 к Программе.»;
1.3.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
в 2015-2019 годах составляет 149508,6 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
149508,6 |
30533,6 |
20604,4 |
32790,2 |
32790,2 |
32790,2 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы представлены в приложении 6 к Программе.»;
1.3.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Механизм реализации Подпрограммы
Соисполнитель Программы - комитет информатизации администрации города:
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Подпрограммой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет ответственному исполнителю Программы ежеквартальный и годовой отчеты по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула».
Участники Подпрограммы - органы администрации города и иные органы местного самоуправления города, избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула:
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
вносят в комитет информатизации администрации города предложения
о необходимости внесения изменений в Подпрограмму;
ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет информатизации администрации города информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы;
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет информатизации администрации города информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных и годового отчетов;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы
и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.»;
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.4.1.1. Абзац 3 строки «Показатели Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию,
от общего количества должностей муниципальной службы;»;
1.4.1.2. Строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
в 2015–2019 годах составляет 44633,3 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год
и на плановый период»;
1.4.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Подпрограммы к 2019 году предполагается:
увеличение доли должностей муниципальной службы, на которые
сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей,
муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы, до 73%;
увеличение доли органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, до 100%;
ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85% муниципальных служащих, от общего количества должностей муниципальной службы;
сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения,
на уровне 100%»;
1.4.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов
её реализации» изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:
увеличение доли должностей муниципальной службы, на которые сформированы кадровый резерв на замещение вакантных должностей, муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула, от общего количества должностей муниципальной службы, до 73%;
увеличение доли органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых внедрен институт наставничества, от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных органов, в которых осуществлялось назначение на вакантные должности муниципальной службы лиц, впервые поступающих на муниципальную службу, до 100%;
ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85% муниципальных служащих, от общего количества должностей муниципальной службы;
сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения,
на уровне 100%.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 4
к Программе.»;
1.4.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
в 2015–2019 годах составляет 44633,3 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет,
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
44633,3 |
8602,8 |
8145,5 |
9401,6 |
9241,9 |
9241,5 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год
и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы представлены в приложении 6 к Программе.»;
1.4.4. Раздел 7 «Механизм реализации Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы
и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.»;
1.5. В приложении 3 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.5.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.5.1.1. Абзацы 3, 4 строки «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«организация проведения акции «Весенняя неделя добра»;
организация работы Центра национальных культур. Приобретение оборудования и выставочных материалов. Проведение дней национальных культур;»;
1.5.1.2. Строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
в 2015-2019 годах составляет 161425,0 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
63955,0 |
13127,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
97470,0 |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
Итого: |
161425,0 |
29917,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год
и на плановый период»;
1.5.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Подпрограммы к 2019 году предполагается:
увеличение количества управленческих формирований и комиссий,
в составе которых осуществляют деятельность представители НКО, до 25;
увеличение количества проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления, до 47;
увеличение количества публикаций в средствах массовой информации
о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества, до 790»;
1.5.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов
её реализации» изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы предполагается:
увеличение количества управленческих формирований и комиссий,
в составе которых осуществляют деятельность представители НКО, до 25;
увеличение количества проектов НКО, реализуемых при поддержке органов местного самоуправления, до 47;
увеличение количества публикаций в средствах массовой информации
о деятельности общественных формирований, направленных на развитие гражданского общества, до 790.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 4
к Программе.»;
1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников
в 2015-2019 годах составляет 161425,0 тыс. рублей, в том числе:
Источники финансирования |
Всего: |
Годы | ||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
Бюджет города, тыс. рублей |
63955,0 |
13127,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
12707,0 |
Краевой бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей |
97470,0 |
16790,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
20170,0 |
Итого: |
161425,0 |
29917,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
32877,0 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год
и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Подпрограммы представлены в приложении 6 к Программе.»;
1.5.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Механизм реализации Подпрограммы
Соисполнитель Программы - комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города:
осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Подпрограммой;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет ответственному исполнителю Программы ежеквартальный и годовой отчеты по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула».
Участники Подпрограммы - органы администрации города, иные органы местного самоуправления, НКО, органы ТОС, СМИ:
ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в комитет по работе с обращениями граждан
и общественными объединениями информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы;
осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие, несут ответственность за их исполнение, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Подпрограммой;
вносят в комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму;
ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным,
и до 10 января по итогам года, представляют в комитет по работе
с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных отчетов;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления информации, необходимой для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы и плана реализации индикаторов Подпрограммы
и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.»;
1.6. Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции (приложения 2, 3, 4).
2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.
Глава администрации города С.И.Дугин
Приложения
приложение 1 к п-602
Скачатьприложение 2 к п-602
Скачатьприложение 3 к п-602
Скачатьприложение 4 к п-602
Скачать← К списку документов